В программе "1С:Бухгалтерия 8" можно отразить операции по закрытию года, реформации баланса и переходу на новые ФСБУ 6/2020 и 25/2018.
Реализация товаров
1. Учтена выручка от продажи товаров. Начислен НДС с реализации. Списана себестоимость проданных товаров (Документ "Реализация (акт, накладная, УПД)"). Раздел: Продажи – Реализация (акты, накладные, УПД).
2. Кнопка Реализация, вид операции документа – Товары (накладная, УПД). Заполните документ. Кнопка Провести. Посмотрите результат проведения документа.
3. Выставлен счет-фактура на реализацию (Документ "Счет-фактура выданный"). Зарегистрируйте счет-фактуру по документу реализации. Документ не формирует проводок.
Реализация услуг по аренде имущества
1. Учтена выручка от сдачи имущества в аренду. Начислен НДС с реализации (Документ "Реализация (акт, накладная, УПД)"). Раздел: Продажи – Реализация.
2. Кнопка Реализация, вид операции документа – Услуги. Заполните документ. Кнопка Провести. Посмотрите результат проведения документа.
3. Выставлен счет-фактура на реализации (Документ "Счет-фактура выданный"). Зарегистрируйте счет-фактуру по документу реализации. Документ не формирует проводок.
Регламентные операции: амортизация ОС, закрытие счетов 90, 91, расчет налога на прибыль, расчет отложенного налога
1. Обработка "Закрытие месяца". Раздел: Операции – Закрытие месяца.
2. Установите месяц закрытия. Как правило, выполнение всех регламентных операций выполняется списком по кнопке Выполнить закрытие месяца. Для выполнения отдельной регламентной операции перейдите по ссылке с ее наименованием и выберите команду Выполнить операцию. Для пропуска выполнения отдельной регламентной операции перейдите по ссылке с ее наименованием и выберите команду Пропустить операцию, а затем выполните все остальные регламентные операции по кнопке Выполнить закрытие месяца.
3. Чтобы проанализировать операции по закрытию месяца, реформации баланса и переходу на новые ФСБУ 6/2020 и 25/2018, выполняется закрытие по этапам. Этап 1: Регламентные операции с операции Амортизация и износ основных средств по операцию Закрытие счета 44 "Издержки обращения". Этап 2: Все остальные регламентные операции до операции Реформация баланса. Этап 3: Регламентная операция Реформация баланса. Этап 4: Регламентные операции Переход на ФСБУ 6/2020, Переход на 25/2018 и Корректировка отложенных налогов по ПБУ18.
Этап 1 (Обработка "Закрытие месяца"). Раздел: Операции – Закрытие месяца.
1. Установите месяц закрытия. Для выполнения отдельной регламентной операции перейдите по ссылке с ее наименованием и выберите команду Выполнить операцию. У выполненных регламентных операций цвет шрифта изменится на зеленый.
2. Начислена амортизация ОС2. Начислена амортизация ОС1. Списана амортизационная премия по ОС2. Учтена в расходах в НУ амортизационная премия по ОС2. (Регламентная операция "Амортизация и износ основных средств" в составе обработки "Закрытие месяца")
3. По ссылке с названием регламентной операции Амортизация и износ основных средств выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения.
4. Расходы по амортизации включены в себестоимость продаж в БУ и НУ. Расходы по амортизационной премии включены в себестоимость продаж в НУ. (Регламентная операция "Закрытие счета 44 "Издержки обращения" в составе обработки "Закрытие месяца").
5. По ссылке с названием регламентной операции Закрытие счета 44 "Издержки обращения выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения.
Этап 2 (Обработка "Закрытие месяца"). Раздел: Операции – Закрытие месяца.
1. Установите месяц закрытия. Для выполнения всех остальных регламентных операций кроме операции Реформация баланса. Либо последовательно переходите по ссылке с наименованием каждой операции и выбирайте команду Выполнить операцию. Либо по ссылке с названием регламентной операции Реформация баланса выберите Пропустить операцию, затем по кнопке Выполнить закрытие месяца выполните все регламентные операции, кроме операции Реформации баланса.
2. Определен финансовый результат по деятельности, связанной с производством и реализацией. Определен финансовый результат по деятельности, не связанной с производством и реализацией (Регламентная операция "Закрытие счетов 90, 91" в составе обработки "Закрытие месяца".
3. По ссылке с названием регламентной операции Закрытие счетов 90, 91 выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения. Расчет сумм см. в таблице проводок. Расшифровку сумм финансовых результатов по видам деятельности проанализируйте в справке-расчете Расчет налога на прибыль. Какие данные будут выводиться в отчет, определяет переключатель на закладке Показатели.
4. Начислен налог на прибыль в федеральный бюджет. Начислен налог на прибыль в региональный бюджет (Регламентная операция "Расчет налога на прибыль" в составе обработки "Закрытие месяца").
5. По ссылке с названием регламентной операции Расчет налога на прибыль выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения. Расчет сумм см. в таблице проводок.
6. Признано отложенное налоговое обязательство (Регламентная операция "Расчет отложенного налога по ПБУ 18" в составе обработки "Закрытие месяца").
7. По ссылке с названием регламентной операции Расчет отложенного налога по ПБУ 18 выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения. Расчет суммы см. в таблице проводок. Также сумму отложенного налога можно увидеть в справке-расчете Расход по налогу на прибыль.
Реформация баланса (Этап 3)
1. Закрыт счет 90.01.1, 90.02.1, 90.03, 90.07.1, 91.01, 91.02, 99.02.О, 99.02.Т. Отражена чистая прибыль отчетного года (Обработка "Закрытие месяца"). Раздел: Операции – Закрытие месяца.
2. Установите месяц закрытия (Регламентная операция "Реформация баланса" в составе обработки "Закрытие месяца").
3. По ссылке с названием регламентной операции Реформация баланса выберите Выполнить операцию, после выполнения операции цвет шрифта в ее названии изменится на зеленый. По ссылке с названием регламентной операции Реформация баланса выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения.
4. Проводки с 1 по 6. Закрываются субсчета счетов 90 и 91 на счета 90.09 и 91.09 соответственно. По состоянию на конец года остатков по этим счетам быть не должно. Проводки с 7 по 8. На счете 99.01.1 формируется прибыль по деятельности с основной системой налогообложения, на счете 99.01.2 формируется прибыль по деятельности с особым порядком налогообложения. Проводка 9. Анализируется сальдо по счетам 99.01.1 и 90.01.2 если сальдо кредитовое, то формируется проводка в кредит счета 84.01 "Прибыль, подлежащая распределению", если сальдо дебетовое, то формируется проводка в дебет счета 84.02 "Убыток, подлежащий покрытию".
5. Для проверки корректности выполненных регламентных операций по закрытию года воспользуйтесь отчетом Оборотно-сальдовая ведомость. После реформации баланса по состоянию на 31.12.2021 сальдо по счетам 90, 91 и 99 равно нулю.
Переход на ФСБУ и корректировка отложенных налогов (Этап 4)
Регламентная операция "Переход на ФСБУ 25" в составе обработки "Закрытие месяца". Регламентная операция "Переход на ФСБУ 6" в составе обработки "Закрытие месяца". Регламентная операция "Корректировка отложенного налога по ПБУ 18" в составе обработки "Закрытие месяца" (Обработка "Закрытие месяца"). Раздел: Операции – Закрытие месяца.
Установите месяц закрытия.
1. Выполнять регламентные операции Переход на ФСБУ 6, Переход на ФСБУ 25, Корректировка отложенного налога по ПБУ 18 следует только в том случае, если переход на новые стандарты организация отражает в соответствии с п. 49 ФСБУ 6/2020 и п. 50 ФСБУ 25/2018 соответственно.
2. Регламентные операции Переход на ФСБУ 6, Переход на ФСБУ 25, Корректировка отложенного налога по ПБУ 18 не влияют на закрытие отчетного года и результат их выполнения в отчетности за 2021 год не учитывается.
3. Регламентная операция "Переход на ФСБУ 25" в составе обработки "Закрытие месяца". По ссылке с названием регламентной операции Переход на ФСБУ 25 выберите Выполнить операцию, после выполнения операции цвет шрифта в ее названии изменится на зеленый.
4. Регламентная операция "Переход на ФСБУ 6" в составе обработки "Закрытие месяца". По ссылке с названием регламентной операции Переход на ФСБУ 6 выберите Выполнить операцию, после выполнения операции цвет шрифта в ее названии изменится на зеленый.
5. Регламентная операция "Корректировка отложенного налога по ПБУ 18" в составе обработки "Закрытие месяца". По ссылке с названием регламентной операции Корректировка отложенного налога по ПБУ 18 выберите Выполнить операцию, после выполнения операции цвет шрифта в ее названии изменится на зеленый.
6. У организаций с обособленными подразделениями, выделенными на отдельный баланс, операции Переход на ФСБУ 6 и Переход на ФСБУ 25 выполняются по каждому подразделению.