В программе "1С:Бухгалтерия 8" можно отразить операции по договорам с иностранными контрагентами, когда стоимость договора выражена в одной иностранной валюте, а оплата осуществляется в другой иностранной валюте.
Учет затрат на участие в конференции
1. Документ "Поступление (акт, накладная, УПД)" с видом операции "Услуги (акт, УПД)". Раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД). Кнопка Поступление, вид операции – Услуги (акт, УПД).
2. Заполните документ. В полях Акт № и Дата введите дату и номер документа, полученного от контрагента. В полях Контрагент и Договор выберите контрагента и договор с ним. По ссылке в поле Расчеты проверьте счета учета и сроки расчетов с контрагентом, укажите способ зачета аванса. По кнопке Добавить заполните табличную часть документа. В колонке Номенклатура в подстроке 1 выберите полученную услугу из одноименного справочника или просто укажите текстовое наименование услуги в подстроке 2. Заполните остальные колонки в колонке Цена укажите стоимость услуги в валюте договора, в колонке % НДС выберите "Без НДС". В колонке Счета учета по ссылке перейдите в одноименную форму и выберите счета учета затрат для бухгалтерского и налогового учета и аналитику к ним.
3. Кнопка Провести. Посмотрите результат проведения документа.
Переоценка валютных средств при закрытие месяца
1. Обработка "Закрытие месяца". Раздел: Операции – Закрытие месяца.
2. Установите месяц закрытия. Кнопка Выполнить закрытие месяца. Если необходимо выполнить переоценку валютных средств без полного закрытия месяца, то по ссылке с названием регламентной операции Переоценка валютных средств выберите Выполнить операцию.
Переоценена кредиторская задолженность в валюте. Переоценены средства на валютном счете
1. Регламентная операция "Переоценка валютных средств" в составе обработки "Закрытие месяца".
2. По ссылке с названием регламентной операции Переоценка валютных средств выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения. Для расшифровки расчета суммы курсовых разниц воспользуемся справкой-расчетом Переоценка валютных средств. Выбор данных производится по кнопке Показать настройки с помощью переключателя на закладке Показатели.
Оплата контрагенту за участие в конференции
Переоценены средства на валютном счете в CNY. Перечислена оплата за участие в конференции
1. Документ "Списание с расчетного счета". Раздел Банк и касса – Банковские выписки.
2. Создайте документ по кнопке Списание или откройте ранее созданный / загруженный через "Клиент-банк" документ. Выберите Вид операции – "Оплата поставщику".
3. Заполните документ. В полях Счет учета и Банковский счет выберите соответственно счет 52 "Валютные счета" и банковский счет, с которого будут списаны денежные средства в валюте платежа. Укажите получателя, перечисляемую сумму в валюте, валюта платежа отобразится автоматически после выбора банковского счета. В поле Договор выберите договор, согласно которому осуществляются расчеты в данной валюте. Поскольку валюта договора и валюта платежа различны, в справочнике Договоры каждой из этих валют должен соответствовать отдельный элемент справочника. В полях Счет расчетов, Счет авансов выберите счета расчетов с контрагентом в валюте. В поле НДС выберите "Без НДС". В поле Статья расходов выберите статью движения денежных средств с видом движения "Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов". Установите флажок Подтверждено выпиской банка.
4. Кнопка Провести. Посмотрите результат проведения документа.
Зачет задолженности
Зачтены оплата в CNY и кредиторская задолженность в EUR по участию в конференции
1. Документ "Операция". Раздел: Операции – Операции, введенные вручную.
2. Кнопка Создать, вид документа Операция. Заполните табличную часть по кнопке Добавить. В колонке Дебет укажите счет 60.21 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)", валюту и сумму кредиторской задолженности, а также аналитику к счету. В колонке Кредит укажите счет 60.21 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)", валюту и сумму дебиторской задолженности, а также аналитику к счету. В колонках Сумма, Сумма НУ Дт и Сумма НУ Кт укажите сумму проводки.
3. Кнопка Записать и закрыть.
Переоценка валютных средств при закрытие месяца
1. Обработка "Закрытие месяца". Раздел: Операции – Закрытие месяца.
2. Установите месяц закрытия. Кнопка Выполнить закрытие месяца. Если необходимо выполнить переоценку валютных средств без полного закрытия месяца, то по ссылке с названием регламентной операции Переоценка валютных средств выберите Выполнить операцию.
Учтены разницы, возникшие при погашении кредиторской задолженности в иностранной валюте. Переоценены средства на валютном счете
1. Регламентная операция "Переоценка валютных средств" в составе обработки "Закрытие месяца"
2. По ссылке с названием регламентной операции Переоценка валютных средств выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения.