<B>Ответ 1с:</B><BR>Так как в учетной политике в качестве базы распределения косвенных расходов у Вас указана "Выручка", то при закрытии месяца отнесите расходы на 97 счет.
<B>Ответ 1с:</B><BR>Так как в учетной политике в качестве базы распределения косвенных расходов у Вас указана "Выручка", то при закрытии месяца отнесите расходы на 97 счет.